Seu negócio cresceu? Migre sem improviso.
Faça a transição de MEI para ME com análise do faturamento, novo enquadramento tributário, alteração das atividades e acompanhamento de todas as etapas.
Como apoiamos você na prática.
Da abertura do CNPJ à rotina mensal, você conta com orientação humana, processos organizados e uma contabilidade preparada para profissionais de tecnologia.
Especialista Contador Direto
Entendemos sua operação
Analisamos sua atividade, modelo de trabalho, faturamento estimado, clientes nacionais ou internacionais e estrutura necessária para começar.
Cuidamos da abertura do CNPJ
Orientamos CNAE, natureza jurídica, regime tributário, documentos e etapas necessárias para a formalização da empresa.
Organizamos sua rotina mensal
Depois da abertura, acompanhamos impostos, notas fiscais, pró-labore, obrigações e prazos para sua empresa continuar em dia.
Migração acompanhada
Avaliamos o momento da mudança
Verificamos faturamento, atividade, limite do MEI e estrutura da operação para orientar a transição corretamente.
Realizamos o desenquadramento
Organizamos as etapas necessárias para a mudança de MEI para ME, reduzindo riscos e retrabalho.
Adaptamos sua nova rotina
Ajustamos impostos, notas fiscais, pró-labore e obrigações para a nova fase da empresa.
Transição sem interrupções
Fazemos um diagnóstico inicial
Entendemos o cenário atual, identificamos documentos necessários e avaliamos possíveis pendências.
Orientamos a transferência
Acompanhamos a solicitação de documentos e a comunicação necessária para assumir a nova contabilidade.
Assumimos sua rotina mensal
Organizamos impostos, obrigações, documentos e atendimento para que a mudança não paralise sua empresa.
Escolha o plano que acompanha sua fase atual.
Da primeira nota fiscal ao crescimento da operação, tenha uma contabilidade preparada para organizar impostos, obrigações, pró-labore e atendimento.
Commit
Ideal para começar
Dev iniciando sua jornada como PJ ou construindo um SaaS, com previsão de faturamento de até R$ 10.000 mensais.
- Contabilidade completa
- Apuração dos impostos
- Entrega das obrigações fiscais
- Organização da rotina contábil
- Controle de obrigações e prazos legais
- Orientação sobre emissão de notas fiscais
- Pró-labore para 1 sócio gratuitamente
- Suporte ilimitado e mentoria contábil
Deploy
Para crescer no Brasil
Dev prestando serviços para empresas brasileiras, com faturamento de até R$ 35.000 mensais.
- Tudo do plano Commit
- Acompanhamento de previsões e enquadramento tributário
- Plataforma gratuita para emissão de notas fiscais
- Pró-labore para até 2 sócios gratuitamente
- Suporte ilimitado e mentoria contábil
Scale
Para operações maiores
Dev com operação maior, clientes recorrentes ou equipe, com faturamento entre R$ 36.000 e R$ 60.000 mensais.
- Tudo do plano Deploy
- Contabilidade mais estratégica
- Emissão de até 3 notas fiscais por mês pela equipe
- Pró-labore para até 3 sócios gratuitamente
- Acompanhamento tributário
- Suporte ilimitado e mentoria contábil
Antes da contratação, nossa equipe analisa o faturamento, o número de sócios e a estrutura atual da empresa para orientar a escolha do plano adequado.
Acompanhe sua empresa com mais clareza.
Tenha recursos e acompanhamento para organizar a rotina da empresa, tomar decisões e evitar que obrigações importantes passem despercebidas.
Rotina contábil organizada
Acompanhe impostos, documentos, prazos e demandas mensais em um fluxo mais simples.
Simulações tributárias
Entenda possíveis cenários de tributação e acompanhe o impacto do crescimento da empresa.
Orientação para notas fiscais
Receba suporte para emissão, preenchimento, descrição do serviço e informações fiscais.
Atendimento especializado
Converse com uma equipe humana que entende a rotina de devs, profissionais de T.I. e empresas digitais.
Benefícios que simplificam o dia a dia.
Soluções e acompanhamento para você manter a empresa organizada sem desviar o foco dos seus projetos e clientes.
const prazos = { obrigacoes: "acompanhar", documentos: "organizar", impostos: "monitorar", }; contadorDireto .acompanhar(prazos);
Prazos acompanhados
Obrigações, documentos e impostos acompanhados dentro da rotina contábil.
Saiba maisconst suporte = { duvidas: "orientar", equipe: "humana", resposta: "rapida", }; contadorDireto .atender(suporte);
Suporte humano
Converse com profissionais preparados para orientar as dúvidas da sua empresa.
Saiba maisconst enquadramento = { cenario: "avaliar", atividade: "revisar", crescimento: "acompanhar", }; contadorDireto .analisar(enquadramento);
Enquadramento acompanhado
Avaliação do cenário tributário conforme a atividade e o crescimento da operação.
Saiba maisconst proLabore = { socios: ["calcular", "acompanhar"], remuneracao: "organizar", }; contadorDireto .organizar(proLabore);
Pró-labore organizado
Cálculo e acompanhamento das informações relacionadas à remuneração dos sócios.
Saiba maisconst receitaExterior = { clientes: "internacionais", notas: "orientar", cambio: "acompanhar", }; contadorDireto .apoiar(receitaExterior);
Apoio para receitas internacionais
Orientação para devs que prestam serviços para empresas e clientes do exterior.
Saiba maisconst crescimento = { socios: "novos", faturamento: "maior", estrutura: "adaptar", }; contadorDireto .escalar(crescimento);
Contabilidade para novas fases
Estrutura para acompanhar o crescimento, novos sócios e aumento do faturamento.
Saiba maisPerguntas frequentes sobre migrar de MEI para ME.
Entenda quando a mudança pode ser necessária, como funciona o processo e o que muda na rotina contábil da empresa.
faq.mei_to_me()A migração pode ser necessária quando a empresa ultrapassa as limitações do MEI, exerce uma atividade não permitida, precisa incluir sócios, pretende ampliar sua estrutura ou passa por outra situação incompatível com esse enquadramento.
O momento correto deve ser definido após a análise individual da atividade, do faturamento e da operação.
As consequências dependem do valor excedido e do período em que o limite foi ultrapassado. Pode haver necessidade de desenquadramento, recálculo de tributos e adequação retroativa da empresa.
Por isso, é importante avaliar o faturamento antes de continuar emitindo notas sem planejamento.
O MEI possui regras simplificadas e limitações relacionadas a faturamento, atividades, estrutura societária e contratação. Já a ME é uma classificação de porte que permite uma operação empresarial mais ampla.
Ao migrar, a empresa passa a ter uma rotina contábil, fiscal e tributária mais completa.
Nem sempre. Em muitos casos, é possível realizar o desenquadramento e alterar a estrutura da empresa, preservando o CNPJ existente.
A melhor alternativa depende da situação cadastral, das atividades, de eventuais pendências e dos objetivos do negócio.
O prazo pode variar conforme o estado, o município, as alterações necessárias e os órgãos envolvidos. Também pode ser influenciado pela existência de pendências ou documentos incompletos.
Durante o processo, a equipe acompanha cada etapa e informa o andamento da regularização.
Os documentos podem variar conforme a situação da empresa, mas normalmente a análise envolve:
- documentos pessoais do titular;
- dados e documentos do CNPJ;
- comprovante de endereço;
- informações sobre atividades e faturamento;
- eventuais notificações ou pendências existentes.
Depois da migração, os tributos deixam de seguir somente o valor fixo mensal do MEI. A forma de cálculo passa a depender do regime tributário, das atividades, do faturamento e da estrutura da empresa.
Por isso, o novo enquadramento precisa ser analisado antes da conclusão da mudança.
A continuidade das emissões depende da situação cadastral da empresa e da etapa do processo. Também pode ser necessário atualizar cadastros municipais e configurações do emissor de notas.
A orientação deve considerar o momento exato da migração para evitar emissões incorretas.
Sim, desde que a estrutura jurídica seja adequada para a entrada do novo sócio. Isso pode exigir alteração da natureza jurídica, elaboração do contrato social e atualização dos registros.
Sim. A nova estrutura pode permitir uma equipe maior, mas a contratação gera obrigações trabalhistas, previdenciárias e de folha de pagamento que precisam ser organizadas corretamente.
A existência de pendências não significa que o caso não possa ser tratado. Porém, é necessário identificar os débitos, declarações em atraso, notificações e demais irregularidades antes de definir o procedimento.
A regularização pode acontecer em conjunto com o processo de desenquadramento, conforme o cenário.
A equipe analisa a situação do CNPJ, orienta o novo enquadramento e acompanha as alterações necessárias para a nova fase da empresa.
Depois da migração, a Contador Direto também pode assumir a rotina contábil, fiscal e tributária da empresa de tecnologia.
Analise a migração com uma equipe que entende de dev PJ.
Avaliamos faturamento, atividade, pendências e estrutura para orientar os próximos passos do seu CNPJ.